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ISO9001 质量管理体系七大原则理解

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发表于 2026-7-29 16:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
质量管理七大原则实战培训手册

适用标准:GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015
培训对象:体系管理人员、各部门骨干、内审员、基层操作人员
培训核心目标:看懂、吃透、会用!全员理解七大原则核心逻辑,打通原则与体系条款、日常工作、内审实操的关联,真正实现质量体系落地赋能业务,而非纸面合规。

一、培训前言:为什么要学七大质量管理原则?
ISO9001:2015质量管理体系的所有条款、流程、审核标准,全部依托七大质量管理原则搭建而成,这是整个质量体系的“底层逻辑”和“核心骨架”。
很多企业做体系流于形式:文件齐全、记录完整,但现场问题频发、客户投诉不断、整改反复无效,核心原因就是只做条款表面工作,没有践行底层原则
相较于2008版八项原则,2015版新版标准做了精简优化:将“管理的系统方法”合并融入“过程方法”,最终形成七大核心原则,同时重点强化高层主导、风险思维、数据驱动、绩效落地、持续改进五大核心导向,更贴合企业实际经营管理需求。
七大原则不是空洞的管理理论,而是一套可落地、可检查、可考核、可优化的实操方法论,贯穿订单、生产、检验、交付、售后、供应链全流程。

七大原则整体逻辑关系(必记)
1. 战略层:以顾客为关注焦点(方向)+ 领导作用(引擎)——定目标、定方向、配资源
2. 执行层:全员参与(人力)+ 关系管理(外力)——内外联动,全员落地
3. 方法层:过程方法(管流程)+ 循证决策(管判断)+ 改进(管结果)——闭环迭代,持续提质

二、原则一:以顾客为关注焦点——质量的终极目标是让客户满意

2.1 通俗原则解读
企业靠客户生存,所有质量工作的出发点和落脚点,都是满足客户需求、超出客户期待
很多人误以为“客户要求就是订单上写的内容”,实则不然,完整的客户需求包含三类:
1. 明示需求:合同、订单、技术协议里明确写明的要求(尺寸、参数、交付期等);
2. 隐含需求:客户没写、但行业默认、使用必备的要求(产品稳定性、安全性、一致性等);
3. 合规需求:国家法规、行业标准、客户所在区域强制要求。
质量工作的核心,就是把这三类需求全部识别、落地、达标,最终实现客户满意、留存复购。

2.2 对应标准条款(核心关联)
  
标准条款
  
  
核心落地要求
  
  
5.1.2
  
最高管理者必须牵头落实:识别客户需求、满足合规要求、持续优化客户满意度
  
5.2.1
  
质量方针必须明确承诺:满足客户要求、遵守法律法规
  
6.2.1
  
企业质量目标必须绑定产品合格率、客户满意度、投诉率等客户相关指标
  
8.2系列
  
客户沟通、需求确认、订单评审、需求变更管控全流程闭环
  
9.1.2
  
常态化监测客户感受,统计满意度、投诉数据,作为改进依据

2.3 实战落地案例
案例背景:某制造企业旧体系仅聚焦“按时交货”,认为只要不逾期就是满足客户要求,体系审核合规,但长期存在客户隐性投诉:产品批次一致性差、小瑕疵频发,老客户逐年流失。
问题根源:只关注客户明示的交付需求,忽略了客户隐含的品质稳定需求,没有真正站在客户视角做质量管控。
落地改进措施
1. 拓宽客户需求识别范围,新增“产品一致性、外观品相、使用稳定性”等隐性需求管控;
2. 建立月度客户回访、投诉复盘机制,所有客户反馈100%闭环处理;
3. 将客户投诉率、满意度、批次合格率纳入公司月度经营考核。
落地效果:客户投诉率大幅下降,客户流失率降低,核心客户合作粘性显著提升。

2.4 内审实操方法、核查内容及判定标准
审核实操方法:访谈管理层+查阅记录+现场抽查+追溯闭环
核心审核内容
1. 企业是否完整识别客户明示、隐性、合规三类需求?
2. 是否有固定的客户沟通、回访、满意度调查机制?
3. 客户投诉、异议是否做到登记、分析、整改、验证全闭环?
4. 公司质量目标是否与客户满意、品质达标挂钩?
5. 高层是否定期评审客户反馈数据、推动针对性改进?
审核判定准则
符合:需求识别全面,客户反馈机制完善,投诉闭环完整,质量目标贴合客户需求,高层定期复盘优化;
不符合:无客户需求识别流程,无满意度监测,投诉长期积压、无整改,质量目标与客户需求无关;
⚠️ 观察项:有制度、有流程,但落地流于形式,比如满意度调查后无数据分析、无改进动作。

三、原则二:领导作用——质量好不好,关键看高层带头

3.1 通俗原则解读
质量从来不是质量部一个部门的事,质量管理体系的有效性,第一责任人是最高管理者
领导作用不是“口头重视、签字走过场”,而是实打实的落地动作:定质量战略、立质量目标、配人力物力资源、解决跨部门质量难题、培育质量文化、监督体系落地。高层不牵头,体系必然流于形式。

3.2 对应标准条款(核心关联)
  
标准条款
  
  
核心落地要求
  
  
5.1.1
  
最高管理者对体系有效性全权负责,确保质量方针、目标贴合公司战略,保障资源充足
  
5.1.2
  
牵头落实以客户为中心,传递质量底线要求
  
5.2.1
  
制定、落地、更新贴合业务的质量方针,不做空话套话
  
5.3
  
明确各部门、各岗位质量职责,杜绝权责空白、推诿扯皮
  
9.3
  
定期组织管理评审,复盘体系运行问题、优化改进方向

3.3 实战落地案例
案例背景:某电子零部件企业此前体系运行疲软,各部门重产量、轻质量,质量问题反复整改、反复发生,根源是高层放权不管,质量部无权限推动跨部门改进。
落地动作:总经理牵头整改,亲自担任质量第一责任人,成立跨部门质量改进小组,将“客户投诉率下降、不良率降低”设为公司年度核心KPI;每月亲自主持质量分析会,审阅质量数据,协调设备、人力、技术资源解决重大质量难题;常态化向全员传递质量方针和质量要求。
落地效果:全员质量意识大幅提升,各部门主动配合质量管控,重大质量问题快速闭环,体系运行真正落地有效。

3.4 内审实操方法、核查内容及判定标准
审核实操方法:高层访谈+查阅评审记录+跨部门取证+基层员工访谈
核心审核内容
1. 高层是否明确承担质量体系管理责任,而非全权委托下属?
2. 质量方针、目标是否贴合公司业务战略,可落地、可考核?
3. 质量体系要求是否真正融入生产、销售、采购等核心业务流程?
4. 人力、设备、检测工具、培训等质量资源是否充足到位?
5. 高层是否主动推动质量改进、解决跨部门质量难题?
6. 各级管理者是否清晰知晓自身质量职责、主动落实管控?
审核判定准则
符合:高层深度参与体系建设与管控,方针目标贴合战略,资源保障充足,全员知晓质量要求,改进动作常态化;
不符合:高层完全放权、从不参与质量管控,管理评审流于形式甚至缺失,质量资源长期短缺、问题无人解决;
⚠️ 观察项:高层有参与动作,但深度不足,管理评审内容空洞,无实质性改进决策和资源投入。

四、原则三:全员参与——质量没有旁观者,人人都是责任人

4.1 通俗原则解读
很多企业的误区:质量是质检的事。真正的质量管理逻辑是:谁操作、谁负责,谁经手、谁担责
一线员工把控操作质量、技术人员把控工艺质量、采购把控供应链质量、管理者把控管控质量,只有全员主动参与、主动改进,才能从源头减少不良品、降低质量成本。员工不参与、意识不到位,再完善的制度也形同虚设。

4.2 对应标准条款(核心关联)
  
标准条款
  
  
核心落地要求
  
  
5.1.1h
  
管理层主动引导、支持员工参与质量改进,激励全员贡献质量价值
  
7.1.2
  
配齐各岗位所需人员,保障岗位人力充足
  
7.2
  
明确各岗位能力要求,通过培训、实操历练确保员工胜任岗位
  
7.3
  
全员知晓质量方针、岗位质量目标,清楚违规操作的质量后果

4.3 实战落地案例
案例背景:某食品企业此前返工、报废问题频发,质检部门疲于整改,但问题反复出现,核心原因是一线员工只负责干活,不关注质量,发现微小偏差也不上报、不整改。
落地改进措施:公司推行全员质量参与机制,设立“质量改进建议奖”,鼓励一线员工主动发现问题、提交优化方案;针对各岗位开展专项质量培训,明确岗位质量责任和违规后果;对有效改进建议给予现金奖励、公示表彰。
落地效果:半年内产品返工率下降37%,员工从“被动执行”转变为“主动控质、主动改进”,从源头大幅减少质量问题。
4.4 内审实操方法、核查内容及判定标准
审核实操方法:现场观察操作+随机员工访谈+查阅培训/能力记录+核查改进提案记录
核心审核内容
1. 各岗位是否有清晰的能力要求、岗位职责和质量标准?
2. 新员工、转岗员工、关键岗位员工是否经过培训,具备岗位胜任能力?
3. 培训后是否验证效果,而非单纯走过场?
4. 基层员工是否知晓公司质量方针、自身岗位质量目标?
5. 员工是否清楚违规操作带来的质量风险和后果?
6. 企业是否有激励机制,鼓励员工参与质量改进、提报问题?
审核判定准则
符合:岗位能力标准清晰,培训全覆盖且有效,员工知晓质量要求,有完善的全员改进参与机制;
不符合:关键岗位人员无证上岗、能力不达标且无整改,员工完全不了解质量方针和岗位质量职责;
⚠️ 观察项:有培训、有制度,但未评估培训效果,员工改进提案渠道不畅通、落地率低。


五、原则四:过程方法——管结果先管过程,好过程出好结果

5.1 通俗原则解读
所有工作都是输入过程活动输出的闭环流程,质量不是靠事后检验检出来的,是靠过程管控做出来的。
过程方法的核心:把公司所有业务(接单、采购、生产、检验、交付、售后)拆解为一个个相互关联的过程,明确每个环节的输入要求、操作标准、资源配置、岗位职责、风险点,管控好每一个过程,自然能产出合格产品、达成质量目标,杜绝“事后救火”。

5.2 对应标准条款(核心关联)
  
标准条款
  
  
核心落地要求
  
  
0.3
  
明确过程方法核心逻辑:系统化管控所有关联过程,实现高效运营
  
4.4
  
梳理体系所有核心过程,明确过程顺序、关联关系、管控规则
  
6.1
  
识别各过程风险、机遇,提前制定防控和优化措施
  
8.1
  
全流程策划、管控生产运营过程,确保过程合规、结果达标

5.3 实战落地案例
案例背景:某机械零部件企业交付周期长、流程冗余,中间环节浪费严重,偶尔出现批次不良,根源是未梳理全流程过程,存在重复工序、无效管控环节。
落地改进动作
1. 梳理全业务链条:订单接收→订单评审→采购备货→生产加工→成品检验→发货交付→售后跟进;
2. 明确每个过程的输入、操作标准、输出要求、责任人;
3. 识别非增值冗余环节,取消重复检验、优化繁琐审批流程;
4. 针对关键生产过程设置管控指标,实时监控过程质量。
落地效果:整体交付周期缩短15天,过程浪费大幅减少,批次不良率显著降低,流程运转更高效规范。

5.4 内审实操方法、核查内容及判定标准
审核实操方法:流程追溯为主,顺着业务链条核查全流程管控,聚焦过程增值性和有效性
核心审核内容
1. 企业是否完整识别质量体系所有核心、辅助过程?
2. 每个过程是否明确清晰的输入、输出标准?
3. 各过程的先后顺序、关联衔接是否清晰、无漏洞?
4. 各过程是否有对应的操作准则、管控方法、绩效考核指标?
5. 过程所需的设备、人员、物料、技术资源是否配置到位?
6. 各过程岗位职责是否明确,无推诿空白?
7. 是否提前识别过程风险,制定对应的防控措施?
8. 是否定期评价过程有效性,及时优化调整不合理流程?
审核判定准则
符合:过程识别完整,流程逻辑清晰,输入输出明确,有管控、有指标、有复盘优化;
不符合:核心过程缺失,流程混乱、衔接断层,无过程管控和绩效评价,全靠经验操作;
⚠️ 观察项:已梳理过程流程,但现场落地管控不到位,部分过程无有效监控手段。


六、原则五:改进——质量没有最好,只有持续更好

6.1 通俗原则解读
持续改进是质量体系的核心生命力!不进步就是退步,原地踏步就是质量隐患
改进不只是“出了问题再整改”,包含两个层面:
1. 纠错改进:出现不良品、投诉、异常后,整改问题、杜绝复发;
2. 优化改进:无问题时主动找短板、提效率、提品质、降成本,实现渐进式优化和突破性升级。
所有优秀企业的质量体系,核心优势就是常态化、闭环化、持续化改进

6.2 对应标准条款(核心关联)
  
标准条款
  
  
核心落地要求
  
  
10.1
  
主动识别、筛选质量改进机会,主动策划优化动作
  
10.2
  
不合格问题闭环处理,分析根因、落实纠正措施、验证效果
  
10.3
  
持续优化体系的适宜性、充分性、有效性,常态化提质增效
  
9.1.3
  
通过数据统计分析,精准识别改进短板和机会
  
9.3
  
管理评审输出改进方向,统筹推进体系整体优化

6.3 实战落地案例
案例背景:某企业排气系统温度控制不稳定,导致产品水分合格率偏低,设备故障率高,生产波动大,长期影响产品质量稳定性。
落地改进动作:团队从设备状态、检测方式、生产工艺、人员操作、环境管控五个维度收集数据、分析根本原因,锁定核心问题;针对性开展技术改造,优化测温方式、升级排气结构,完善过程管控标准。
落地效果:排气温度误差大幅降低,设备月维修率近乎归零,产品水分一次合格率从75%提升至91.84%,质量稳定性显著提升。

6.4 内审实操方法、核查内容及判定标准
审核实操方法:查阅不合格报告、纠正措施记录、改进项目台账、数据分析报告、管理评审记录
核心审核内容
1. 企业是否主动识别各类质量改进机会,而非被动整改问题?
2. 出现不合格、投诉、异常后,是否分析根因、落实纠正措施?
3. 所有整改措施是否验证有效性,杜绝同类问题重复发生?
4. 是否依托数据分析、管理评审结果,持续策划体系优化?
5. 所有改进动作是否围绕客户需求、满意度提升开展?
审核判定准则
符合:有完整的改进机制,问题闭环彻底,整改效果可验证,常态化开展主动改进,体系持续优化;
不符合:同类质量问题反复发生,无纠正措施、无复盘分析,无任何主动改进动作;
⚠️ 观察项:有整改记录但未验证效果,改进工作零散,未结合客户需求和体系绩效统筹推进。

七、原则六:循证决策——不靠感觉做决定,只靠数据做判断

7.1 通俗原则解读
质量管理最忌讳凭经验、靠感觉、拍脑袋决策。循证决策的核心就是:一切决策以数据、事实、真实信息为依据,最大限度规避主观判断带来的失误。
小到工艺参数调整、不良原因判定,大到体系优化、供应商调整、质量目标调整,都必须依托真实数据支撑,让决策更精准、整改更高效、管控更科学。

7.2 对应标准条款(核心关联)
  
标准条款
  
  
核心落地要求
  
  
9.1.1
  
明确需要监测的质量数据、对应的监测方法和频次
  
9.1.3
  
统计、分析监测数据,提炼有效信息,支撑质量管控与改进
  
6.1
  
依托真实数据识别风险、机遇,制定科学的应对措施

7.3 实战落地案例
案例背景:某电子组装厂焊接工序不良率长期偏高,老师傅一直凭多年经验调整焊接温度、时间参数,反复调试仍无改善,不良率居高不下。
落地改进动作:摒弃经验判断,引入SPC统计过程控制工具,系统收集焊接温度、焊接时长、设备参数、环境数据等全维度信息,通过数据分析锁定最优参数区间,以数据结论替代主观经验。
落地效果:焊接工序不良率从2.1%降至0.6%,工艺参数标准化、科学化,彻底解决经验决策导致的质量波动问题。

7.4 内审实操方法、核查内容及判定标准
审核实操方法:查阅数据报表、统计分析记录、决策文件,抽查决策案例,访谈管理人员
核心审核内容
1. 企业是否明确需要监测的质量、生产、客户、供应链核心数据?
2. 是否有规范的数据收集、统计、分析方法,数据真实可靠?
3. 收集的数据是否定期分析、提炼问题和改进机会?
4. 数据分析结果是否用于评价产品质量、客户满意度、体系运行绩效?
5. 各类质量决策、工艺调整、整改优化是否有充分的数据支撑?
审核判定准则
符合:数据收集体系完善,分析规范,所有关键决策均有数据支撑,数据有效用于改进提质;
不符合:无数据收集分析机制,关键决策全凭主观经验,现有数据闲置、从不利用;
⚠️ 观察项:有数据收集,但分析方法不专业、不深入,数据未有效落地支撑决策。


八、原则七:关系管理——内外互利共赢,稳定质量根基

8.1 通俗原则解读
企业质量不是单打独斗,上游供应商、下游客户、合作方的质量水平,直接决定企业最终产品质量
关系管理不是简单的商务合作,核心是互利共赢的质量协同:对内管控各部门协同,对外优选、管控、赋能供应商,摒弃“出问题只处罚”的单一模式,通过共建、共治、共享,稳定供应链质量,降低整体质量风险。

8.2 对应标准条款(核心关联)
  
标准条款
  
  
核心落地要求
  
  
4.2
  
识别与质量相关的所有相关方(客户、供应商、监管部门等)的需求和期望
  
8.4.1
  
建立供应商筛选、评价、考核、复评的完整管控准则
  
8.4.2
  
根据供应商能力和产品风险,匹配对应的管控力度
  
8.4.3
  
清晰、准确向供应商传递质量标准、合规要求,确保供需认知一致

8.3 实战落地案例
案例背景:某医疗器械代工企业面临欧盟MDR新法规合规压力,客户要求产品批次零缺陷,此前企业仅靠自身管控、事后追责供应商,原材料质量波动大,报废率高,客户审核不合格项多。
落地改进动作:摒弃单一处罚模式,与核心原材料供应商建立互利合作机制;共享质量检测数据、合规标准、客户要求;联合开展质量审核,共同分析不良原因,协同制定提质优化方案,从源头管控原材料质量。
落地效果:企业内部报废率下降42%,客户审核不符合项减少65%,供应链质量稳定性大幅提升,顺利通过海外合规审核。

8.4 内审实操方法、核查内容及判定标准
审核实操方法:查阅供方台账、评价记录、沟通记录、采购合同,访谈采购部门,追溯来料质量数据
核心审核内容
1. 是否完整识别质量体系相关的各类相关方及核心需求?
2. 是否建立完善的供应商筛选、准入、考核、复评规则?
3. 是否根据供应商风险等级、供货能力,匹配差异化管控方式?
4. 是否向供应商清晰传递质量标准、技术要求、合规条款?
5. 是否常态化监测供应商供货质量、绩效,动态优化供方清单?
6. 是否与核心供应商建立协同改进、互利共赢的合作机制?
审核判定准则
符合:供方管控体系完善,准入考核闭环,供需沟通顺畅,核心供方质量稳定,有协同改进动作;
不符合:无供方评价管控机制,不合格供方长期合作,来料质量问题频发且无整改;
⚠️ 观察项:有供方评价流程,但记录不完整,未常态化监测供方绩效、未动态优化。

九、内审判定与实操通用准则(全员必学)

9.1 不符合项三级判定标准(清晰区分,精准整改)
  
问题等级
  
  
核心定义
  
  
处理要求
  
  
严重不符合
  
体系系统性失效、核心条款缺失、多项问题重复爆发,直接影响质量体系整体有效性,存在重大质量风险、合规风险
立即停工整改、限期闭环,严重时需暂停认证资质,完成全面整改验证后方可恢复
  
一般不符合
  
个别、偶然、孤立的操作失误或记录疏漏,流程体系健全,不影响整体体系运行有效性
限期整改,提交纠正措施、验证整改效果,完成闭环
  
观察项/改进机会
  
无实质性违规,但存在流程漏洞、执行不到位、优化空间,属于潜在质量隐患
不强制整改,建议主动优化、提前规避风险,纳入持续改进台账

9.2 内审四大核心取证方法(巡、查、询、检)
  
取证方法
  
  
实操说明
  
  
巡(现场巡视)
  
实地查看生产环境、设备状态、标识标牌、人员操作规范性、现场管控落地情况
  
查(文件查阅)
  
核查制度文件、流程标准、运行记录、整改报告、数据报表、资质证书等书面资料
  
询(人员访谈)
  
随机访谈各层级人员,核查岗位职责认知、流程理解、问题处置能力、质量意识
  
检(抽样验证)
  
抽样追溯产品批次、记录数据、工艺参数,实物比对、数据核对,验证真实性、有效性

9.3 内审通用判定四步法(万能审核逻辑)
1. 有没有规定:公司是否有对应的制度、流程、标准、目标?(查文件)
2. 有没有执行:现场、记录、人员操作是否按照规定落地?(看现场、查记录、访人员)
3. 执行有没有效:是否达成质量目标、减少问题、客户满意?(看数据、看结果)
4. 有没有持续改进:发现问题是否复盘、整改、优化、杜绝复发?(看闭环、看迭代)

9.4 高层审核专属重点(避坑关键)
对最高管理者的审核,摒弃形式化核查,不看纸面签字、只看实质性履职:重点核查战略对齐、资源配置、质量文化建设、重大问题决策、管理评审落地、绩效改进六大核心动作,杜绝“挂名管理、形式履职”。

十、附录:七大原则极简速查表(培训考核/内审随身记)
  
质量管理原则
  
  
核心管控条款
  
  
内审核心关键词
  
  
落地核心一句话
  
  
以顾客为关注焦点
  
5.1.2、8.2、9.1.2
需求识别、满意度、投诉闭环、客户反馈
所有质量工作,最终为客户满意服务
  
领导作用
  
5.1、5.2、5.3、9.3
方针目标、资源保障、高层履职、管理评审
高层定方向、配资源、抓落地、促改进
  
全员参与
  
7.1.2、7.2、7.3
岗位能力、培训、意识、全员改进
人人懂质量、人人管质量、人人改质量
  
过程方法
  
4.4、6.1、8.1
过程识别、流程闭环、输入输出、过程绩效
管控每一个过程,稳定每一次结果
  
改进
  
10.1、10.2、10.3
纠正措施、根因分析、持续优化、问题闭环
有错必改、无错优化、持续提质增效
  
循证决策
  
9.1、9.1.3
数据收集、数据分析、事实决策、数据赋能
摒弃经验主义,用数据支撑每一个决策
  
关系管理
  
4.2、8.4
相关方、供方管控、供需协同、互利共赢
管好外部供应链,筑牢内部质量根基


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